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    学校召开2024年度预算执行和决算审计进点会

    来源: 时间:2025-04-27 作者: 点击:

     

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    2025425日下午,学校组织召开2024年度预算执行和决算审计审计进点会。段云学副校长主持会议,党政办公室、财务处、国有资产管理处、基建处、人事处、科技处、审计处、发展改革处、保卫处、后勤管理服务中心、资产经营公司、社会学院、文学院、继续教育学院、化学与环境学院等主要负责人、昆明旭坤会计师事务所有限责任公司相关人员参加本次会议。

    预算执行与决算审计是学校内部审计的年度重点项目,是学校对经济活动的一次常态化“体检”,是强化内部监督的重要手段之一。开展审计的目的是充分发挥内部审计免疫功能,认真查找学校在预算执行和决算工作中存在的问题和风险,推动存在问题早发现、早整改、早预防,进一步提高预算编制执行的科学性、准确性和透明度,更加合理地分配教学资源,提高资源的配置效率和资金的使用效益。

    会上,审计处报告了2023年预算执行与决算审计整改工作情况及2024年度预算执行与决算审计工作方案,并对相关要求作了说明。与会各部门负责人表示会全力支持并配合好本次审计工作。昆明旭坤会计师事务所有限责任公司负责人表示严格落实高标准、严要求、守纪律、重保密的工作原则,完成好本次审计工作。

    最后,段云学副校长就如何做好本次审计提出工作要求,一是提高政治站位,统一思想认识。要深刻领会和认真落实中央关于“加强党对审计工作的领导”“构建集中统一、全面覆盖、权威高效审计监督体系”的重大决策部署,切实提高政治站位。各部门要充分认识开展预算执行和决算审计的重要意义,把此次审计作为近期重点工作来抓,主动自觉接受审计监督。二是加强组织领导,积极主动配合。各部门要建立联络配合、沟通协调工作机制,加强对本部门范围内的审计配合工作的领导,要指定具体联络员,层层落实工作责任。三是严格审计程序,提高审计质量。审计组要依法依规开展审计工作,科学运用审计方法,把握好“一帮二审三促进”的原则。审计发现问题,要原汁原味反馈,要敢于揭短亮丑,也要实事求是、公平、公正的进行审计评价。同时,还要从专业的角度提出管理建议,帮助各部门建立长效机制,从根本上规范管理。四是落实整改责任,抓好问题整改。各部门要以本次审计为契机,按照“边审边改、立行立改”的原则,对审计发现问题要积极研究解决措施,及时健全各项制度,堵塞漏洞、防范风险。要通过审计整改,推动学校治理体系和治理能力的提升,保障学校高质量发展。

    /文:审计处

    责任编辑:付冬

    复审:徐志辉

    终审:江舟

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